梧州市龙圩区人民检察院
2023年度单位决算
目 录
第一部分:梧州市龙圩区人民检察院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分:梧州市龙圩区人民检察院2023年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:梧州市龙圩区人民检察院2023年度决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:梧州市龙圩区人民检察院概况
一、本单位职责
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全体检察人员思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)依法向梧州市龙圩区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)贯彻执行上级人民检察院检察工作方针,落实检察工作任务,接受相关业务指导。
(四)负责应由梧州市龙圩区人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
(五)负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(六)负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
(七)负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的对社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
(八)受理向梧州市龙圩区人民检察院的控告申诉。
(九)组织开展检察理论研究工作。
(十)负责梧州市龙圩区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员,制定相关人员管理办法,组织开展检察教育培训工作。
(十一)负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
(十二)负责其他应当由梧州市龙圩区人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
梧州市龙圩区人民检察院内设机构共设5个职能科室,分别是:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。设置2个派出机构,分别是:派驻大坡检察室、派驻园区检察室。
第一部分:梧州市龙圩区人民检察院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分:梧州市龙圩区人民检察院2023年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:梧州市龙圩区人民检察院2023年度决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:梧州市龙圩区人民检察院概况
一、本单位职责
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全体检察人员思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)依法向梧州市龙圩区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)贯彻执行上级人民检察院检察工作方针,落实检察工作任务,接受相关业务指导。
(四)负责应由梧州市龙圩区人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
(五)负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(六)负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
(七)负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的对社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
(八)受理向梧州市龙圩区人民检察院的控告申诉。
(九)组织开展检察理论研究工作。
(十)负责梧州市龙圩区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员,制定相关人员管理办法,组织开展检察教育培训工作。
(十一)负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
(十二)负责其他应当由梧州市龙圩区人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
梧州市龙圩区人民检察院内设机构共设5个职能科室,分别是:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。设置2个派出机构,分别是:派驻大坡检察室、派驻园区检察室。
第二部分:梧州市龙圩区人民检察院2023年度单位决算报表
2023年单位决算报表(此部分另附表格,详见《附件:梧州市龙圩区人民检察院2023年度单位决算公开表》)
第三部分:梧州市龙圩区人民检察院2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2023年度总收入1376.30万元,其中本年收入1375.93万元,较2022年度决算数增加200.51万元,增长17.05%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1170.61万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少4.21万元,下降0.36%,主要原因:“两房”建设收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因:本单位无该项收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因:本单位无该项收入。
4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无该项收入。
5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无该项收入。
6.其他收入205.32万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加205.32万元,增长100%,主要原因是:在编人员住房公积金及基本养老保险等资金收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无使用非财政拨款结余(含专用结余)的情况。
8.上年结转和结余0.37万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.60万元,下降61.86%,主要原因是:结转的“两房”建设经费已支出。
(二)本单位2023年度总支出1376.30万元,其中本年支出1363.74万元,较2022年度决算数增加200.51万元,增长17.05%。支出具体情况如下:
1.公共安全支出(204类)1225.03万元:主要用于:正常运转的基本支出以及“两房”建设项目支出。较2022年度决算数增加136.9万元,增长12.58%,主要原因是:增加在编人员司法绩效、基础性绩效奖等支出。
2.社会保障和就业支出(208类)51.65万元:主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属补助。较2022年度决算数增加23.81万元,增长85.52%,主要原因是:增加机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
3.卫生健康支出(210类)25.37万元:主要用于:按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险的支出。较2022年度决算数减少7.53万元,下降22.89%,主要原因是:2023年度一次性补充医疗保险从“行政运行”功能科目列支,导致2023年卫生健康支出决算数较2022年减少。
4.住房保障支出(221类)61.7万元:主要用于:按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。较2022年度决算数增加35.16万元,增长132.48%,主要原因是:补缴2022年住房公积金,导致住房公积金较2022年决算数有所增长。
结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元,增长0%,主要原因是:与上年相比增减无变化。
年末结转和结余12.56万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数,增加12.19万元,增长3294.59%,主要原因是住房公积金和基本养老保险资金收入。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市龙圩区人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出1170.61万元,较2022年度决算数减少4.21万元,下降0.36%。其中:基本支出489.61万元,项目支出681.00万元。
梧州市龙圩区人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1253.51万元,支出决算为1170.61万元,完成年初预算的93.39%。
(1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为839.51万元,支出决算为847.71万元,完成年初预算的100.98%。预决算存有差异原因是:年中追加司法绩效经费。主要用于人员经费和单位日常运转经费等支出。
(2)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为169.35万元,支出决算为172.67万元,完成年初预算的101.96%。预决算存有差异原因是:收到上级补助资金。主要用于单位日常运转经费和检察工作业务支出。
(3)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)年初预算为127.79万元,支出决算为34.69万元,完成年初预算的27.15%。预决算存有差异原因是:本年度部分项目建设缓慢,未进入可支付阶段,故导致差异。主要用于“两房”建设项目支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为51.37万元,支出决算为51.37万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:预决算一致,无差异。主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险支出。
(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为1.13万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的24.78%。预决算存有差异原因是:主要用于遗属生活补助支出,2023年第一季度用“死亡抚恤”科目支出,后期调整到“行政运行”科目支出。主要用于遗属生活补助支出。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为25.84万元,支出决算为25.37万元,完成年初预算的98.18%。预决算存有差异原因是:人员变动。主要用于行政事业单位医疗保险支出。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为38.52万元,支出决算为38.52万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:预决算一致,无差异。主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金方面的支出。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市龙圩区人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出489.61万元,其中:人员经费支出367.58万元,主要包括:基本工资144.33万元,津贴补贴95.03万元,奖金11.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费51.37万元,职工基本医疗保险缴费24.89万元,其他社会保障缴费0.74万元,住房公积金38.52万元,退休费0.21万元,抚恤金0.28万元,生活补助0.89万元,公用经费支出122.03万元,主要包括:手续费0.05万元,水费0.5万元,电费17.2万元,邮电费5.0万元,差旅费0.03万元,公务接待费0.28万元,工会经费5.09万元,公务用车运行维护费17.88万元,其他交通费用28.89万元,其他商品和服务支出47.11万元,支出具体情况如下:
(1)工资福利支出366.21万元,完成年初预算的97.22%。预决算存有差异原因是:人员变动。
(2)商品和服务支出122.03万元,完成年初预算的89.81%。预决算存有差异原因是:按规定压减一般性支出,导致商品和服务支出总体减少。
(3)对个人和家庭的补助1.38万元,完成年初预算的23.79%。预决算存有差异原因是:发放改革性补贴减少,导致预决算存在差异。
(4)资本性支出0.0万元,完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是:预决算一致,无差异。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市龙圩区人民检察院2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
梧州市龙圩区人民检察院2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市龙圩区人民检察院2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
梧州市龙圩区人民检察院2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出18.16万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数减少1.01万元,下降5.27%,主要原因是:公务用车购置及运行费支出减少。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算17.88万元,公务接待费支出决算0.28万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0%。原因是:因公出国(境)费支出0万元,与年初预算相符。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0.00个,累计0.00人次。开支内容包括:本项目无资金安排。
(二)公务用车购置及运行费支出17.88万元,其中:
公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元,原因是公务用车购置支出0万元,与年初预算相符。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出17.88万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数减少1.08万元。原因是:加强公务用车使用管理,严格控制公务用车运行维护费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检察办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年梧州市龙圩区人民检察院及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7.00辆,全年运行费支出17.88万元,平均每辆车2.55万元。
(三)公务接待费支出0.28万元,完成年初预算的100.00%,比上年增加0.07万元,增长33.33%,主要原因是:一是组织观摩庭活动在我院开展,二是受新冠肺炎疫情影响程度减轻,公务接待较2022年有所增加。国内公务接待批次3.00次,人次27.00次,国(境)外公务接待批次0.00次,人次0.00次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出122.03万元,比年初预算数减少13.85万元,比上年决算数138.24万元,减少16.21万元,下降11.73%。主要原因是:严格落实过紧日子的要求,压减一般性支出。
(二)政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额48.85万元,其中:政府采购货物支出4.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.63万元。授予中小企业合同金额47.30万元,占政府采购支出总额的96.83%,其中:授予小微企业合同金额47.30万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.55%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆7.00辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆,机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车7.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
(1)项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目11个,项目支出总额397.85万元。其中,本级项目9个,本级项目支出276.81万元;对下转移支付项目2个,对下转移支付121.04万元。项目中,敏感涉密项目2个,涉及资金121.04万元。所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:6个项目评为一等,涉及资金242.12万元,占项目总数比例54.55%,占项目支出总额比例60.86%;3个项目评为二等,涉及资金34.69万元,占项目总数比例27.27%,占项目支出总额比例8.72%;0个项目评为三等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;0个项目评为四等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因:一是预算执行力度缓慢;二是缺乏预算执行情况监督。下一步改进措施:一是加强预算执行力度,提升资金使用效益;二是加强对预算实际执行情况的审查和监督力度。
(2)部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标,专项公用经费—日常运转经费项目自评得分为93.56分,一等,项目全年预算数为37.48万元,执行数为37.45万元,完成预算的93.56%。项目绩效目标完成情况:一是达到预期指标;二是保障机关各项业务工作正常开展。自评发现的主要问题及原因:预算执行率未达到100%。下一步改进措施:应加快资金支出进度
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 单位:梧州市龙圩区人民检察院 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,170.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,225.03 | |
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 205.32 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 51.65 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.37 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 61.70 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 1,375.93 | 本年支出合计 | 58 | 1,363.74 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 0.37 | 年末结转和结余 | 60 | 12.56 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 1,376.30 | 总计 | 62 | 1,376.30 |
| 注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 单位:梧州市龙圩区人民检察院 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 1,375.93 | 1,170.61 | 205.32 | |||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,235.72 | 1,055.07 | 180.65 | ||||||
| 20404 | 检察 | 1,235.72 | 1,055.07 | 180.65 | ||||||
| 2040401 | 行政运行 | 977.76 | 847.71 | 130.04 | ||||||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 223.27 | 172.67 | 50.60 | ||||||
| 2040409 | “两房”建设 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2040499 | 其他检察支出 | 34.69 | 34.69 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.65 | 51.65 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.37 | 51.37 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.37 | 51.37 | |||||||
| 20808 | 抚恤 | 0.28 | 0.28 | |||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.28 | 0.28 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 25.37 | 25.37 | |||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.37 | 25.37 | |||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.37 | 25.37 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 63.20 | 38.52 | 24.68 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 63.20 | 38.52 | 24.68 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 63.20 | 38.52 | 24.68 | ||||||
| 注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 单位:梧州市龙圩区人民检察院 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,363.74 | 631.78 | 731.97 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,225.03 | 493.06 | 731.97 | |||||
| 20404 | 检察 | 1,225.03 | 493.06 | 731.97 | |||||
| 2040401 | 行政运行 | 966.70 | 493.06 | 473.64 | |||||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 223.27 | 223.27 | ||||||
| 2040409 | “两房”建设 | 0.37 | 0.37 | ||||||
| 2040499 | 其他检察支出 | 34.69 | 34.69 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.65 | 51.65 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.37 | 51.37 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.37 | 51.37 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 0.28 | 0.28 | ||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.28 | 0.28 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 25.37 | 25.37 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.37 | 25.37 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.37 | 25.37 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 61.70 | 61.70 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 61.70 | 61.70 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 61.70 | 61.70 | ||||||
| 注:本表反映单位本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 单位:梧州市龙圩区人民检察院 | 金额单位:万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,170.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1,055.07 | 1,055.07 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 51.65 | 51.65 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.37 | 25.37 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 38.52 | 38.52 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 1,170.61 | 本年支出合计 | 59 | 1,170.61 | 1,170.61 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 1,170.61 | 总计 | 64 | 1,170.61 | 1,170.61 | ||
| 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 单位:梧州市龙圩区人民检察院 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,170.61 | 489.61 | 681.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 1,055.07 | 374.07 | 681.00 | ||
| 20404 | 检察 | 1,055.07 | 374.07 | 681.00 | ||
| 2040401 | 行政运行 | 847.71 | 374.07 | 473.64 | ||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 172.67 | 172.67 | |||
| 2040499 | 其他检察支出 | 34.69 | 34.69 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.65 | 51.65 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.37 | 51.37 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.37 | 51.37 | |||
| 20808 | 抚恤 | 0.28 | 0.28 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.28 | 0.28 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 25.37 | 25.37 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.37 | 25.37 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.37 | 25.37 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 38.52 | 38.52 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 38.52 | 38.52 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 38.52 | 38.52 | |||
| 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 单位:梧州市龙圩区人民检察院 | 金额单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 366.21 | 302 | 商品和服务支出 | 122.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 144.33 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 95.03 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
| 30103 | 奖金 | 11.34 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.37 | 30206 | 电费 | 17.20 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.89 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.52 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.38 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 0.21 | 30217 | 公务接待费 | 0.28 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 0.28 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30305 | 生活补助 | 0.89 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 5.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39909 | 经常性赠与 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.88 | 39910 | 资本性赠与 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 28.89 | 39999 | 其他支出 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 47.11 | ||||||
| 人员经费合计 | 367.58 | 公用经费合计 | 122.03 | |||||
| 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 单位:梧州市龙圩区人民检察院 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:梧州市龙圩区人民检察院2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 单位:梧州市龙圩区人民检察院 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注:梧州市龙圩区人民检察院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开09表 | |||||||||||
| 单位:梧州市龙圩区人民检察院 | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18.16 | 17.88 | 17.88 | 0.28 | 18.16 | 17.88 | 17.88 | 0.28 | ||||
| 注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||

